|
Faktúra |
152/2012
|
|
21,55 |
s DPH |
49/2012
|
|
|
19.10.2012 |
|
Oxico |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
Faktúra |
DF2021/259
|
"Grant Zelené oči" - TSK: jarabina. slivka, čerešňa,...121,50€ grant /13,50€
|
135,00 |
s DPH |
O2021/20
|
2021/0790/Z2021/06
|
|
02.11.2021 |
|
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/20
|
"Grant Zelené oči" - TSK: jarabina. slivka, čerešňa,...121,50€ grant /13,50€
|
135,00 |
s DPH |
|
2021/0790/Z2021/06
|
|
22.10.2021 |
|
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2018/184
|
náplne WC papiera Tork
|
159,60 |
s DPH |
2018/030
|
|
|
04.12.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/197
|
náplne WC papiera Tork, kanc. a hyg. potr. MŠ, ZŠ
|
197,38 |
s DPH |
2018/030
|
|
|
18.12.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
Faktúra |
DF2019/035
|
náplne WC papiera Tork, kanc. potr. ZŠ
|
174,81 |
s DPH |
2019/3
|
|
|
18.03.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
72DF2021/121
|
nápoje
|
152,42 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
05.12.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/111
|
nápoje, pyré, taštičky..
|
311,31 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/121
|
nápoje, pyré, taštičky..
|
66,92 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/112
|
ovocie, hrášok
|
167,36 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/123
|
ovocie, hrášok
|
168,04 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/74
|
ovocie, hrášok-úpsvar
|
138,54 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
Faktúra |
DF2024/182
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu
|
33,62 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/090
|
vyv. potr. ZŠ
|
127,58 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
SONORA s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
DF2021/228
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské pracovné náradie, doprava
|
282,50 |
s DPH |
O2021/14, 20218464
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
21.10.2021 |
|
FEREX, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Jana Slávková, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
Objednávka |
O2021/14, 20218464
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské pracovné náradie, doprava
|
282,50 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
20.10.2021 |
|
FEREX, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Jana Slávková, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/229
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské záhradné hračky, náradie, doprava 17.50€ grant, 86,43€ dof.
|
103,93 |
s DPH |
O2021/15, 12108092
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
22.10.2021 |
|
Original Trade s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |